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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8043 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ROLO LÃ 322 EXTRA 23CM - 52,00 208,00
3.00 TRINCHA 4 ATLAS - 13,00 39,00
1.00 PROLONGADOR 1700 AJUSTAVEL - 40,00 40,00
2.00 ESPATULA AÇO CARB - 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 ROLO LÃ 322 EXTRA 23CM - TRINCHA 4 ATLAS - PROLONGADOR 1700 AJUSTAVEL - ESPATULA AÇO CARB - 311,00
04/04/2022 LIQ NBT 13.565 311,00
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8043/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 311,00
TOTAL 311,00 311,00 311,00
SALDO A PAGAR 0,00