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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8098 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACR SEMI BRILHO AZUL 18L - 499,00 998,00
1.00 TINTA PISO 18L - 289,00 289,00
2.00 ROLO LÃ 322 EXTRA - 52,00 104,00
2.00 SELADOR ACRÍLICO 3,6L - 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 ACR SEMI BRILHO AZUL 18L - TINTA PISO 18L - ROLO LÃ 322 EXTRA - SELADOR ACRÍLICO 3,6L - 1.455,00
04/04/2022 I 13.563 1.455,00
12/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8098/2022 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 1.429,18
12/04/2022 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8098/2022 25,82
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 12/04/2022 25,82 Lançada
TOTAL   25,82