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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8137 Data de lançamento: 04/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 DESINFETANTE LAVANDA 5L - 16,99 254,85
10.00 AGUA SANITARIA - 4,99 49,90
12.00 ALCOOL 70% - 7,99 95,88
6.00 DETERGENTE NEUTRO 5L - 15,99 95,94
1.00 PAPEL HIG. ROLAO 300M - 62,99 62,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2022 DESINFETANTE LAVANDA 5L - AGUA SANITARIA - ALCOOL 70% - DETERGENTE NEUTRO 5L - PAPEL HIG. ROLAO 300M - 559,56
04/04/2022 LIQ NT 1308 559,56
18/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2022 EMBALAGIO EMBALAGENS LTDA - 2000 559,56
TOTAL 559,56 559,56 559,56
SALDO A PAGAR 0,00