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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 819 Data de lançamento: 19/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESM SINT AB CINZA MÉDIO 3,6L - 99,00 99,00
2.00 AREIA P BASE A ACR SEMI BRI 3,24L - 99,00 198,00
1.00 AGUARRAS 0,9L - 17,00 17,00
1.00 ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM - 25,00 25,00
1.00 ROLO VELUDO 09CM - 13,00 13,00
2.00 TRINCHA 1/2 - 7,50 15,00
4.00 LIXA MASSA 3M - 1,20 4,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2022 ESM SINT AB CINZA MÉDIO 3,6L - AREIA P BASE A ACR SEMI BRI 3,24L - AGUARRAS 0,9L - ROLO LÃ ANTI GOTA 23CM - ROLO VELUDO 09CM - TRINCHA 1/2 - LIXA MASSA 3M - 371,80
19/01/2022 MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM 371,80
26/01/2022 Pagamento via Retorno Bancário 371,80
TOTAL 371,80 371,80 371,80
SALDO A PAGAR 0,00