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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8299 Data de lançamento: 05/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BANDEJA INF. - 656,00 656,00
1.00 FLEXIVEL FREIO - 210,00 210,00
1.00 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - 330,00 330,00
2.00 LIQUIDO FREIO - 35,00 70,00
1.00 PIVO SUSPENSAO SUPEIOR - 199,00 199,00
1.00 PIVO DE SUSPENSAO INFERIOR - 199,00 199,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2022 BANDEJA INF. - FLEXIVEL FREIO - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - LIQUIDO FREIO - PIVO SUSPENSAO SUPEIOR - PIVO DE SUSPENSAO INFERIOR - 1.664,00
05/04/2022 LIQ NT 848 1.664,00
13/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8299/2022 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 1.664,00
TOTAL 1.664,00 1.664,00 1.664,00
SALDO A PAGAR 0,00