| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 853 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACRILICO BRANCO 18L - | 412,00 | 412,00 |
| 2.00 | ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT - | 282,18 | 564,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | ACRILICO BRANCO 18L - ACRILICO FOSCO BRANCO 18LT - | 976,36 | ||
| 20/01/2022 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 976,36 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 853/2022 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 | 976,36 | ||
| TOTAL | 976,36 | 976,36 | 976,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||