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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8577 Data de lançamento: 06/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ÁGUA SANITARIA – 5 litros: Uso doméstico.Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido desódio, cloreto de sódio e água q.s.p. Teor do cloroativo: 2% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro. Testedo produto - 5,70 855,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2022 ÁGUA SANITARIA – 5 litros: Uso doméstico.Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido desódio, cloreto de sódio e água q.s.p. Teor do cloroativo: 2% a 2,5% p/p. Produto a base de cloro. Testedo produto - 855,00
06/04/2022 LIQ EMPENHO 855,00
06/04/2022 ESTORNO LIQ EMPENHO -855,00
06/04/2022 EMPENHADO AMENOR -855,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.