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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8632 Data de lançamento: 07/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ACRILICO SB BRANCO - 403,84 807,68
2.00 MASSA TAPA TUDO 360GR - 31,23 62,46
2.00 ROLO ANTI GOTA 23CM - 25,89 51,78
1.00 PINCEL CERDAS BRANCAS - 7,06 7,06
1.00 PINCEL CERDAS BRANCA - 9,18 9,18
10.00 LIXA - 0,89 8,90
2.00 SUPORTE P/ROLO 23CM - 9,42 18,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2022 ACRILICO SB BRANCO - MASSA TAPA TUDO 360GR - ROLO ANTI GOTA 23CM - PINCEL CERDAS BRANCAS - PINCEL CERDAS BRANCA - LIXA - SUPORTE P/ROLO 23CM - 965,90
07/04/2022 LIQ NT 7645 965,90
19/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8632/2022 COPATTI TINTAS LTDA ME - 933 965,90
TOTAL 965,90 965,90 965,90
SALDO A PAGAR 0,00