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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 879 Data de lançamento: 20/01/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17/01/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2022 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 17/01/2022,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 45,00
20/01/2022 PLINIO F.MANTELLI - OFICIAL DE GABINETE 45,00
24/01/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2022 VALDEMIR DE AVILA - 84175 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00