| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
| Número do empenho: | 886 | Data de lançamento: | 20/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.1,5 DIÁRIA A PORTO ALGRE NOS DIAS 19 E 20/01/2022 PARA TRATATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSINATURA DO CONVÊNIO ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 1.087,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2022 | REF.1,5 DIÁRIA A PORTO ALGRE NOS DIAS 19 E 20/01/2022 PARA TRATATIVAS,JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE E ASSINATURA DO CONVÊNIO ATRAVÉS DO PROGRAMA AVANÇAR,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 1.087,50 | ||
| 20/01/2022 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 1.087,50 | ||
| 26/01/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.087,50 | ||
| TOTAL | 1.087,50 | 1.087,50 | 1.087,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||