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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8959 Data de lançamento: 12/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04 Á 07 ABRIL/2022 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E,CNM 283,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2022 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04 Á 07 ABRIL/2022 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E,CNM 283,34
12/04/2022 DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 04 Á 07 ABRIL/2022 EM TRATATIVAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E,CNM 283,34
14/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8959/2022 JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 283,34
TOTAL 283,34 283,34 283,34
SALDO A PAGAR 0,00