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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DROGARIA KOGLER EIRELI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9229 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARACETAMOL 7,99 7,99
1.00 IBUPRIL 600MG 19,99 19,99
1.00 CEFALEXINA 500MG CPR 8CP 19,99 19,99
2.00 CEFALEXINA 500MG 10CP 24,90 49,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 PARACETAMOL IBUPRIL 600MG CEFALEXINA 500MG CPR 8CP CEFALEXINA 500MG 10CP 97,77
18/04/2022 LIQ NT 672 97,77
28/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9229/2022 DROGARIA KOGLER EIRELI EPP - 98044 97,77
TOTAL 97,77 97,77 97,77
SALDO A PAGAR 0,00