| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
| Número do empenho: | 9264 | Data de lançamento: | 18/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á ERECHIM E,PASSO FUNDO NOS DIAS 17,18 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES | 120,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á ERECHIM E,PASSO FUNDO NOS DIAS 17,18 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES | 120,09 | ||
| 18/04/2022 | DESPESAS DE VIAGENS Á ERECHIM E,PASSO FUNDO NOS DIAS 17,18 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES | 120,09 | ||
| 25/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9264/2022 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 | 120,09 | ||
| TOTAL | 120,09 | 120,09 | 120,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||