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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9270 Data de lançamento: 18/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 VELA AQUECEDORA 145,00 580,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO 115,00 115,00
1.00 FILTRO DE AR 150,00 150,00
1.00 VIRABREQUIM 2.500,00 2.500,00
4.00 JOGO DE PISTÃO 490,00 1.960,00
1.00 JOGO DE ANEL 560,00 560,00
4.00 CAMISA MOTOR 150,00 600,00
1.00 JOGO JUNTA 560,00 560,00
1.00 JUNTA CABEÇOTE 700,00 700,00
1.00 BRONZINA BIELA MOTOR 530,00 530,00
1.00 BRONZINA MANCAL 690,00 690,00
1.00 BOMBA DE ÓLEO 2.100,00 2.100,00
1.00 KIT DE DISTRIBUIÇÃO 650,00 650,00
8.00 VÁLVULA DE ADMISSÃO 85,00 680,00
1.00 BUCHA BIELA 350,00 350,00
2.00 BIELA DO MOTOR 500,00 1.000,00
6.00 ÓLEO 15W40 37,00 222,00
1.00 RETIFICA 700,00 700,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 140,00 140,00
1.00 COLA AUTO JUNTA 19,00 19,00
1.00 COMANDO ADMISSÃO 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2022 VELA AQUECEDORA FILTRO DE ÓLEO FILTRO DE AR VIRABREQUIM JOGO DE PISTÃO JOGO DE ANEL CAMISA MOTOR JOGO JUNTA JUNTA CABEÇOTE BRONZINA BIELA MOTOR BRONZINA MANCAL BOMBA DE ÓLEO KIT DE DISTRIBUIÇÃO VÁLVULA DE ADMISSÃO BUCHA BIELA BIELA DO MOTOR ÓLEO 15W40 RETIFICA FILTRO DE COMBUSTÍVEL COLA AUTO JUNTA COMANDO ADMISSÃO 15.356,00
14/06/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 14.656,00
14/06/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 700,00
14/06/2022 Esttorno de liquidação -700,00
14/06/2022 empenhado indevidamente -700,00
20/06/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9270/2022 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 14.656,00
TOTAL 14.656,00 14.656,00 14.656,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.