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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 9350 Data de lançamento: 22/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.132,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2022 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.132,50
22/04/2022 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 ABRIL/2022 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 1.132,50
22/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9350/2022 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 1.132,50
TOTAL 1.132,50 1.132,50 1.132,50
SALDO A PAGAR 0,00