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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9576 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
60.00 ESPARADRAPO BRANCO 2,5 CM X 4,5M 2,51 150,60
3.00 LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL (LUVA PARA TOQUE ) DESCARTÁVEL:ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 14,11 42,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 ESPARADRAPO BRANCO 2,5 CM X 4,5M LUVA PLÁSTICA ESTÉRIL (LUVA PARA TOQUE ) DESCARTÁVEL:ESTÉRIL, FABRICADA EM POLIETILENO, TRANSPARENTE, TAMANHO ÚNICO, ATÓXICA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. 192,93
04/07/2022 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 192,93
07/07/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9576/2022 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 192,93
TOTAL 192,93 192,93 192,93
SALDO A PAGAR 0,00