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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RENATO JOSÉ DALL AGNOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9610 Data de lançamento: 25/04/2022
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
RESSARCIMENTO COM CREA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO PROJETO DA RUA SANTO CAERAN 88,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2022 RESSARCIMENTO COM CREA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO PROJETO DA RUA SANTO CAERAN 88,78
25/04/2022 RESSARCIMENTO COM CREA REFERENTE AO LEVANTAMENTO DO PROJETO DA RUA SANTO CAERAN 88,78
26/04/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9610/2022 RENATO JOSÉ DALL AGNOL - 91607 88,78
TOTAL 88,78 88,78 88,78
SALDO A PAGAR 0,00