Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10004 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - SENSOR NIVEL R$315,00, 04UN - CASCOLA R$80,00
Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 13000 ISB 4I23 (FOSSA) |
88.000,04 |
395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2023 |
Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - SENSOR NIVEL R$315,00, 04UN - CASCOLA R$80,00
Finalidade: CAMINHÃO AGRALE TCA 13000 ISB 4I23 (FOSSA) |
395,00 |
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04/07/2023 |
LIQ NOTA 9179 |
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395,00 |
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14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10004/2023
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
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395,00 |
TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.