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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10009 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01KG- GAS R-134 TETRAFLUOROTHANE R$230,00, 01UN - RADIADOR AR QUENTE R$598,00, 04UN - FAROL AUX. R$920,00, 01UN - VALVULA EXPANSÃO R$150,00, 04UN - SISTEMA MACANISMO R$320,00, 01UN - VALVULA AR QUENTE R$465,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 100.000,05 2.683,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01KG- GAS R-134 TETRAFLUOROTHANE R$230,00, 01UN - RADIADOR AR QUENTE R$598,00, 04UN - FAROL AUX. R$920,00, 01UN - VALVULA EXPANSÃO R$150,00, 04UN - SISTEMA MACANISMO R$320,00, 01UN - VALVULA AR QUENTE R$465,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 2.683,00
04/07/2023 LIQ NOTA 9182 2.683,00
10/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10009/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 2.683,00
TOTAL 2.683,00 2.683,00 2.683,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.