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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10282 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Serviços de Mão de obra 44,00 440,00
1.00 DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, SCANER RASTHER III, TROCA DE BICOS INJETORES, TROCA DE JOGO VELAS, TROCA TAMPA RESERVATORIO, TROCA PORTA ESCOVA/AUTOMATICO 50,48 50,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: GOL ESPECIAL IWW-1830: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, SCANER RASTHER III, TROCA DE BICOS INJETORES, TROCA DE JOGO VELAS, TROCA TAMPA RESERVATORIO, TROCA PORTA ESCOVA/AUTOMATICO 490,48
07/07/2023 LIQ NOLTA 9662 490,48
17/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10282/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 490,48
TOTAL 490,48 490,48 490,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.