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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10283 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7.0 LATEX C/ PÓ UM PAR Finalidade: SEC. SAÚDE: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM 1,20 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7.0 LATEX C/ PÓ UM PAR Finalidade: SEC. SAÚDE: CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM 120,00
14/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 120,00
17/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10283/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00