Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10294 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
72 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.00 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FECHADURA EXTERNA PORTA R$145,00
Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773 |
88.000,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2023 |
Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - FECHADURA EXTERNA PORTA R$145,00
Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773 |
145,00 |
|
|
07/07/2023 |
LIQ NOTA 2562 |
|
145,00 |
|
14/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10294/2023
ALZIRA GAITKOSKI DA SILVA ME - 2108 |
|
|
145,00 |
TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.