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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10315 Data de lançamento: 07/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.05 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - COMPRESSOR R$3.900,00, 01KG - GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE R$ 230,00, 30ML - OLEO COMPRESSOR R$30,00, 01ML - CONTRASTE ULTRAVIOLETA R$35,00, 02KG - FLUIDO AIR R$316,00 Finalidade: FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560 100.000,05 4.511,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2023 Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - COMPRESSOR R$3.900,00, 01KG - GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE R$ 230,00, 30ML - OLEO COMPRESSOR R$30,00, 01ML - CONTRASTE ULTRAVIOLETA R$35,00, 02KG - FLUIDO AIR R$316,00 Finalidade: FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560 4.511,00
07/07/2023 LIQNOTA 9213 4.511,00
20/07/2023 AJUESTES DE PROJETO ATIVIDADE -4.511,00
20/07/2023 AJUSTES PROJETO ATIVIDADE -4.511,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.