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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10343 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. - Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. Finalidade: SEC. ESPORTE: CAMPEONATO MUNICIPAL INTEGRAÇÃO/COPA UNIÃO EDIÇÃO 2023 800,00 14.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. - Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. Finalidade: SEC. ESPORTE: CAMPEONATO MUNICIPAL INTEGRAÇÃO/COPA UNIÃO EDIÇÃO 2023 14.400,00
10/07/2023 LIQ NOTA 017 14.400,00
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10343/2023 BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 14.110,56
21/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10343/2023 289,44
TOTAL 14.400,00 14.400,00 14.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/07/2023 289,44 Lançada
TOTAL   289,44