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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10464 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS E CONSRTOS DO VEÍCULO Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26: FRANQUIA DE SINISTRO Nº01312332605 1.639,16 1.639,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 MAO DE OBRA REFERENTE A TROCA DE PEÇAS E CONSRTOS DO VEÍCULO Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26: FRANQUIA DE SINISTRO Nº01312332605 1.639,16
13/07/2023 LIQ NOTA 1370 1.639,16
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10464/2023 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 1.588,02
21/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10464/2023 51,14
TOTAL 1.639,16 1.639,16 1.639,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 21/07/2023 51,14 Lançada
TOTAL   51,14