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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TOME FRANCISCO PASINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10465 Data de lançamento: 13/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROL ESQUERDO 2.030,27 2.030,27
1.00 PARABARRO DIANTEIRO ESQUERDO 437,00 437,00
1.00 PARACHOQUE DIANTEIRO 1.516,98 1.516,98
1.00 PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26: FRANQUIA DE SINISTRO Nº01312332605 4.407,59 4.407,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2023 FAROL ESQUERDO PARABARRO DIANTEIRO ESQUERDO PARACHOQUE DIANTEIRO PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO Finalidade: CAMINHONETE S10 IZP1I26: FRANQUIA DE SINISTRO Nº01312332605 8.391,84
13/07/2023 LIQ NOTA 655 8.391,84
26/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10465/2023 TOME FRANCISCO PASINI - 3126 8.391,84
TOTAL 8.391,84 8.391,84 8.391,84
SALDO A PAGAR 0,00