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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10503 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - RELE PISCA R$60,00, 02UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$30,00, 01UN - FUSIVEL LAMINA 30A R$2,50, 02UN - LAMPADA H7 12V 55W R$100,00 Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 88.000,04 192,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - RELE PISCA R$60,00, 02UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$30,00, 01UN - FUSIVEL LAMINA 30A R$2,50, 02UN - LAMPADA H7 12V 55W R$100,00 Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 192,50
14/07/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 192,50
26/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10503/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 192,50
TOTAL 192,50 192,50 192,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.