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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10528 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 BARRA DE FERRO EM TUBO 20X20X1.20MM 44,75 1.253,00
5.00 BARRA DE FERRO EM TUBO 30X50X1.50MM 105,00 525,00
6.00 BARRA DE FERRO EM TUBO 1 1/4X1,2MM Finalidade: ORNAMENTAÇÃO FREDERICO EM LUZ: CONFORME PREÇOS DA ATA DE REGISTRO Nº72/2023, PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº31/2023 56,00 336,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 BARRA DE FERRO EM TUBO 20X20X1.20MM BARRA DE FERRO EM TUBO 30X50X1.50MM BARRA DE FERRO EM TUBO 1 1/4X1,2MM Finalidade: ORNAMENTAÇÃO FREDERICO EM LUZ: CONFORME PREÇOS DA ATA DE REGISTRO Nº72/2023, PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº31/2023 2.114,00
14/07/2023 ALESSANDRO MOLOSSI - SECRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 2.114,00
21/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10528/2023 DANIEL PIOVESAN ULIANA LTDA - 110457 2.114,00
TOTAL 2.114,00 2.114,00 2.114,00
SALDO A PAGAR 0,00