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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RAFAEL URBANKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10578 Data de lançamento: 17/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES A PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 18/07/2023,COM O VEICULO PLACA:IYH 9498,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES A PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 18/07/2023,COM O VEICULO PLACA:IYH 9498,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 40,00
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 40,00
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10578/2023 RAFAEL URBANKI - 91791 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00