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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROGERIO LUIZ PIZONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10622 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 17/07/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM O VEICULO JBC 5G73.NO DIA 14/07 A TENENTE PORTELA COM O VEICULO JBA 4113,E NO DIA 13/07 A RODEIO BONITO COM O VEICULO IZP 4163,E NO DIA 11 A ERECHIM COM O VEICULLO JBC 5G73. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A RODEIO BONITO NO DIA 17/07/2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTE COM O VEICULO JBC 5G73.NO DIA 14/07 A TENENTE PORTELA COM O VEICULO JBA 4113,E NO DIA 13/07 A RODEIO BONITO COM O VEICULO IZP 4163,E NO DIA 11 A ERECHIM COM O VEICULLO JBC 5G73. 240,00
19/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 240,00
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10622/2023 ROGERIO LUIZ PIZONI - 649 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00