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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VOLNI FELIN CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10629 Data de lançamento: 19/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO 101,50 406,00
1.00 CABO COMANDO DO CÂMBIO 935,00 935,00
1.00 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM 577,00 577,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA 300,00 300,00
1.00 FILTRO DE AR DO MOTOR 180,00 180,00
1.00 FILTRO DO COMBUSTIVEL 138,00 138,00
1.00 MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3º 710,00 710,00
1.00 MOLA MESTRE TRASEIRA 780,00 780,00
1.00 MOLA TRASEIRA 2º 600,00 600,00
2.00 PARAFUSO FEIXE DE MOLA Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970 35,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2023 BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO CABO COMANDO DO CÂMBIO CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR DE AGUA FILTRO DE AR DO MOTOR FILTRO DO COMBUSTIVEL MOLA ESTENDIDA TRASEIRA 3º MOLA MESTRE TRASEIRA MOLA TRASEIRA 2º PARAFUSO FEIXE DE MOLA Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970 4.696,00
19/07/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 4.696,00
01/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10629/2023 VOLNI FELIN CIA LTDA - 3168 4.696,00
TOTAL 4.696,00 4.696,00 4.696,00
SALDO A PAGAR 0,00