Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10654 |
Data de lançamento: |
19/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
300.00 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO), CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo) |
4,65 |
1.395,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. OBRAS: CAMINHÃO FORD CARGO 1722 - ISU7138 (LIXO), CAMINHÃO FORD CARGO C 815- IQJ0692 (Lixo) |
1.395,00 |
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19/07/2023 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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1.395,00 |
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26/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10654/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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1.372,69 |
26/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10654/2023 |
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22,31 |
TOTAL |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
26/07/2023 |
22,31 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,31 |
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