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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10659 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/07/2023,NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO PLACA:JBC 5G73 E NO DIA 18/07 A ERECHIM,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 19/07/2023,NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM O VEICULO PLACA:JBC 5G73 E NO DIA 18/07 A ERECHIM,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 120,00
20/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 120,00
24/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10659/2023 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00