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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10700 Data de lançamento: 21/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.01 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - AUTOMATICO MOT. PART. R$398,00, 01UN - REPARO BENDIX R$10,00, 01UN - INDUZIDO MOTOR PART. R$330,00, 01UN - KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA R$80,00 Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 88.000,04 818,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2023 Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - AUTOMATICO MOT. PART. R$398,00, 01UN - REPARO BENDIX R$10,00, 01UN - INDUZIDO MOTOR PART. R$330,00, 01UN - KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA R$80,00 Finalidade: CAMINHÃO VW17.220 CPG 7449 (ÁGUA) 818,00
21/07/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 818,00
04/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10700/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 818,00
TOTAL 818,00 818,00 818,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.