Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
Número do empenho: | 10702 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | PECAS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.00 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - INDUZIDO MAQUINA VIDRO R$180,00, 01UN -PORTA ESCOVA R$125,00, 02UN - LAMPADA H1 12V 55W R$70,00, 02UN - LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W R$20,00, 01UN - INTERRUPTOR R$88,00, 02UN - CAPA P/ TERMINAL ENCAIXE R$2,00, 02UN - TERMINAL ENCAIXE R$2,00 Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 | 100.000,05 | 487,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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21/07/2023 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses) - 01UN - INDUZIDO MAQUINA VIDRO R$180,00, 01UN -PORTA ESCOVA R$125,00, 02UN - LAMPADA H1 12V 55W R$70,00, 02UN - LAMPADA BASE VIDRO 12V 5W R$20,00, 01UN - INTERRUPTOR R$88,00, 02UN - CAPA P/ TERMINAL ENCAIXE R$2,00, 02UN - TERMINAL ENCAIXE R$2,00 Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 | 487,00 | ||
21/07/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 487,00 | ||
01/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10702/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 487,00 | ||
TOTAL | 487,00 | 487,00 | 487,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |