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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10729 Data de lançamento: 24/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PLACA 24V - PLACA 24V 1.250,00 1.250,00
1.00 GAVETA 7D - GAVETA 7D 1.550,00 1.550,00
1.00 SENSOR INDUTIVO 870,00 870,00
1.00 KIT ENGREN. IMA RELOGIO Finalidade: MICRO ONIBUS IVECO IRO-7824: AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO 185,00 185,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2023 PLACA 24V - PLACA 24V GAVETA 7D - GAVETA 7D SENSOR INDUTIVO KIT ENGREN. IMA RELOGIO Finalidade: MICRO ONIBUS IVECO IRO-7824: AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO 3.855,00
24/07/2023 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 3.855,00
01/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10729/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 3.855,00
TOTAL 3.855,00 3.855,00 3.855,00
SALDO A PAGAR 0,00