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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10745 Data de lançamento: 24/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE 3744-6131 DO CRAS,REF. AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2023,CFE FATURA EM ANEXO. 224,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2023 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE 3744-6131 DO CRAS,REF. AO PERIODO DE 11/06 A 10/07/2023,CFE FATURA EM ANEXO. 224,99
24/07/2023 LUCIANE BUSATTO VENDRUSCOLO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL 224,99
26/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10745/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 224,99
TOTAL 224,99 224,99 224,99
SALDO A PAGAR 0,00