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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 10771 Data de lançamento: 24/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE 3744-4911,REF. AO MÊS DE JULHO/2023 CFE FATURA EM ANEXO. 203,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2023 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE 3744-4911,REF. AO MÊS DE JULHO/2023 CFE FATURA EM ANEXO. 203,15
24/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 203,15
27/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10771/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 203,15
TOTAL 203,15 203,15 203,15
SALDO A PAGAR 0,00