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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11356 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, A TENENTE PORTELA NO DIA 18/07/2023, COM O VEICULO PLACA: IZP4163A TRÊS PASSOS NO DIA 14 COM O VEICULO PLACA: JBC 5F66.NO TRANSPORTE DE PACIENTES.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, A TENENTE PORTELA NO DIA 18/07/2023, COM O VEICULO PLACA: IZP4163A TRÊS PASSOS NO DIA 14 COM O VEICULO PLACA: JBC 5F66.NO TRANSPORTE DE PACIENTES.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 60,00
27/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 60,00
31/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11356/2023 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00