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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JAIME JOSE TESTON JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 11359 Data de lançamento: 27/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NO DIA 25/07 COM O VEICULO PLACA: IZL7H57 E A PASSO FUNDO NO DIA 26/07 COM O VEICULO PLACA: JBC 5G73,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGENS A TENENTE PORTELA NO DIA 25/07 COM O VEICULO PLACA: IZL7H57 E A PASSO FUNDO NO DIA 26/07 COM O VEICULO PLACA: JBC 5G73,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 120,00
27/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 120,00
31/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11359/2023 JAIME JOSE TESTON JUNIOR - 106566 120,00
TOTAL 120,00 120,00 120,00
SALDO A PAGAR 0,00