| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO |
| Número do empenho: | 11365 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA A SANTA MARIA NO DIA 25/07/2023,NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ ANÁLISE LABORATORIAL, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | 01 DIÁRIA A SANTA MARIA NO DIA 25/07/2023,NO TRANSPORTE DE MATERIAL P/ ANÁLISE LABORATORIAL, CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 194,00 | ||
| 27/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 194,00 | ||
| 31/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11365/2023 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||