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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11484 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8000.00 Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen - Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen Finalidade: SEC. SAÚDE 1,30 10.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen - Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen Finalidade: SEC. SAÚDE 10.400,00
17/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 10.400,00
25/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11484/2023 JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME - 97842 10.275,20
25/08/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11484/2023 124,80
TOTAL 10.400,00 10.400,00 10.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 25/08/2023 124,80 Lançada
TOTAL   124,80