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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11485 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12000.00 Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen - Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen Finalidade: SEC. SAÚDE 1,30 15.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen - Fraldas geriátricas descartáveis, adulto tamanho extra extra grande (EEG) apresentando as seguintes caracteristicas: Material hipoalergico, gel absorvente, indicador de umidade, barreira ante vazamen Finalidade: SEC. SAÚDE 15.600,00
17/08/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 15.600,00
21/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11485/2023 JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME - 97842 15.412,80
21/08/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11485/2023 187,20
TOTAL 15.600,00 15.600,00 15.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 21/08/2023 187,20 Lançada
TOTAL   187,20