Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11620 |
Data de lançamento: |
31/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
73.02 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
4,75 |
346,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. AS. SOCIAL: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
346,85 |
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31/07/2023 |
LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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346,85 |
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09/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11620/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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346,02 |
09/08/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11620/2023 |
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0,83 |
TOTAL |
346,85 |
346,85 |
346,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
09/08/2023 |
0,83 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,83 |
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