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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:06.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11621 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DIESELS10
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
498.04 Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, AMBULANCIA SAMU IQT-4067, CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 , MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 4,75 2.365,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Diesel S-10. - Diesel S-10. Finalidade: SEC. SAÚDE: AMBULANCIA MERCEDES GAG 5J03, AMBULANCIA BRANCA IZP4I63, AMBULANCIA SAMU IQT-4067, CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 , MICROONIBUS IZL7H57, VAN SPRINTER 516 JBA 4I13 2.365,68
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.365,68
08/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11621/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 2.365,68
TOTAL 2.365,68 2.365,68 2.365,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.