Exercício: 2023 | |
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA |
Número do empenho: | 11624 | Data de lançamento: | 31/07/2023 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 11 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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100.00 | Caderneta de veículos capa cartolina 180g, azul, impressão frente e verso, formato 21,5 x 15,7, 08 (oito) folhas internas com impressão frente e verso, papel sulfite 63 gr, formato 21,5 x 15,7 cm. Modelo em anexo. - Caderneta de veículos capa cartolina 180g, azul, impressão frente e verso, formato 21,5 x 15,7, 08 (oito) folhas internas com impressão frente e verso, papel sulfite 63 gr, formato 21,5 x 15,7 cm. Modelo em anexo. Finalidade: SEC. AS. SOCIAL | 3,90 | 390,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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31/07/2023 | Caderneta de veículos capa cartolina 180g, azul, impressão frente e verso, formato 21,5 x 15,7, 08 (oito) folhas internas com impressão frente e verso, papel sulfite 63 gr, formato 21,5 x 15,7 cm. Modelo em anexo. - Caderneta de veículos capa cartolina 180g, azul, impressão frente e verso, formato 21,5 x 15,7, 08 (oito) folhas internas com impressão frente e verso, papel sulfite 63 gr, formato 21,5 x 15,7 cm. Modelo em anexo. Finalidade: SEC. AS. SOCIAL | 390,00 | ||
31/08/2023 | LUCIANE V.BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 390,00 | ||
05/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11624/2023 JANE MICHELON LTDA - 104689 | 287,50 | ||
05/09/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11624/2023 | 102,50 | ||
TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS FORNECEDORES | 05/09/2023 | 102,50 | Lançada | |
TOTAL | 102,50 |