O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11633 Data de lançamento: 31/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. - Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. Finalidade: SEC. ESPORTE 800,00 15.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2023 Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. - Partidas de FUTEBOL DE CAMPO categoria força livre (Masculino, Feminino e Master), 70 partidas fase classificatória e 30 partidas fase eliminatória. Finalidade: SEC. ESPORTE 15.200,00
31/07/2023 RENATO G.KREITMEIER- SEC. DE ESPORTE 15.200,00
04/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11633/2023 BARRIL SERVICO DE ARBITROS LTDA - 110161 14.894,48
04/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11633/2023 305,52
TOTAL 15.200,00 15.200,00 15.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 04/08/2023 305,52 Lançada
TOTAL   305,52