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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11755 Data de lançamento: 01/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REVISÃO MECANICA 227,43 227,43
1.00 HIGIENIZAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO 60,00 60,00
1.00 GEOMETRIA Finalidade: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29: REVISÃO PARA NÃO PERDER GARANTIA DO VEICULO 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2023 REVISÃO MECANICA HIGIENIZAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO GEOMETRIA Finalidade: CAMINHOETE STRADA NOVA JAS 7E29: REVISÃO PARA NÃO PERDER GARANTIA DO VEICULO 367,43
16/08/2023 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 367,43
18/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11755/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 498 338,77
18/08/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11755/2023 17,64
18/08/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11755/2023 11,02
TOTAL 367,43 367,43 367,43
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 18/08/2023 17,64 Lançada
ISS FORNECEDORES 18/08/2023 11,02 Lançada
TOTAL   28,66