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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JULIA DE MOURA QUINTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11795 Data de lançamento: 03/08/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 02.08.2023 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MICROREGIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 25,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 02.08.2023 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MICROREGIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 25,76
03/08/2023 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ERECHIM NO DIA 02.08.2023 PARTICIPAR DO SEMINÁRIO MICROREGIONAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA 25,76
08/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11795/2023 JULIA DE MOURA QUINTANA - 92077 25,76
TOTAL 25,76 25,76 25,76
SALDO A PAGAR 0,00