| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 11870 | Data de lançamento: | 03/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - SINALEIRA R$76,00, 01UN - BUZINA R$98,00, 02UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$20,00, 01UN - LAMPADA 67 12V 5W R$10,00, 01UN - CHICOTE R$45,00, 01UN - CHAVE SETA R$120,00, 10UN - FUSIVEL LAMINA 20A R$20,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 88.000,04 | 389,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2023 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 01UN - SINALEIRA R$76,00, 01UN - BUZINA R$98,00, 02UN - LAMPADA 1 POLO 12V 21W R$20,00, 01UN - LAMPADA 67 12V 5W R$10,00, 01UN - CHICOTE R$45,00, 01UN - CHAVE SETA R$120,00, 10UN - FUSIVEL LAMINA 20A R$20,00 Finalidade: CAMINHÃO VOLKSWAGEN 17-210 IKR 5833 | 389,00 | ||
| 03/08/2023 | LIQ NOTA 9346 | 389,00 | ||
| 16/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11870/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 389,00 | ||
| TOTAL | 389,00 | 389,00 | 389,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||